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采购订单 — 用户操作手册

功能概述

采购订单模块用于管理品牌向供应商采购商品的完整流程。围绕供应商、仓库和可供规格创建采购单,并在此完成审批与收货。支持从创建草稿、提交审批、采购收货到订单完成的闭环管理。

前置条件
  • 已登录品牌管理后台
  • 已配置至少一个供应商(且供应商状态为"启用")
  • 已配置至少一个仓库
  • 供应商已绑定可供采购的商品规格

一、页面总览

进入采购订单页面后,您将看到以下区域:

1.1 统计卡片

页面顶部展示四个关键指标卡片:

指标说明
采购单总数当前筛选条件下的采购单总数量及采购金额
草稿待提交的草稿状态采购单数量
待收货已审批通过等待收货的采购单数量
已完成已完成入库闭环的采购单数量

1.2 筛选区域

支持按以下条件筛选采购单:

  • 关键词:采购单号、供应商名称模糊搜索
  • 状态:草稿、待审批、待收货、部分收货、已完成、已取消、已关闭
  • 供应商:选择特定供应商
  • 仓库:选择特定收货仓库
  • 采购日期:按日期范围筛选

1.3 采购单列表

列表展示以下字段信息:

  • 采购单号(可点击跳转详情)
  • 供应商名称
  • 收货仓库
  • 订单状态
  • 采购日期
  • 采购数量
  • 采购金额
  • 已收数量
  • 已收金额
  • 操作按钮

二、新建采购单

Step 1:点击新建按钮

点击页面右上角 「新建采购单」 按钮,打开采购单创建弹窗。

Step 2:填写基本信息

在弹窗顶部填写采购单基本信息:

字段必填说明
供应商选择已启用的供应商,下拉列表支持搜索
收货仓库选择商品入库的目标仓库
采购日期默认为当天,可修改
预计到货预计供应商发货到达日期
备注采购单整体备注,最多500字符
提示

选择供应商后,系统会自动加载该供应商已绑定的可供规格,供后续添加采购明细时使用。

Step 3:添加采购明细

点击 「添加明细」 按钮,逐条添加采购商品:

  1. 选择规格:从下拉列表中选择供应商可供规格,显示格式为「产品名称 / 规格名称」
  2. 采购数量:输入本次采购的数量(最小值为1)
  3. 采购单价:输入商品单价(自动带出上次采购价,可修改)
  4. 税率:输入税率百分比(自动带出供应商配置的税率)
  5. 行备注:该行商品的备注信息
说明

选择规格后,系统会自动带出品牌、条码、采购单位等信息作为参考。

Step 4:保存采购单

确认信息无误后,点击弹窗右下角 「保存采购单」 按钮。

  • 系统将创建草稿状态的采购单
  • 弹窗关闭,列表自动刷新
  • 新创建的采购单显示在列表首位

三、编辑采购单

Step 1:找到可编辑的采购单

只有 草稿 状态的采购单支持编辑。在列表中找到状态为"草稿"的订单。

Step 2:点击编辑按钮

在操作列点击 「编辑」 链接,打开编辑弹窗。

Step 3:修改信息

可修改的内容与新建时一致:

  • 基本信息(供应商、仓库、日期等)
  • 采购明细(增删改)
注意

修改供应商后,原有的采购明细将被清空,需要重新添加。

Step 4:保存修改

点击 「保存采购单」 按钮,系统更新订单信息。


四、提交审批

Step 1:确认采购单信息

确保采购单信息完整准确,特别是:

  • 供应商和仓库选择正确
  • 采购明细至少有一条有效记录
  • 数量和单价合理

Step 2:执行提交操作

在操作列点击 「提交」 链接,系统弹出确认对话框。

Step 3:确认提交

点击对话框中的 「确定」 按钮,采购单状态变更为 「待审批」

说明

提交后采购单进入审批流程,等待有权限的人员进行审批操作。


五、审批采购单

Step 1:查看待审批订单

筛选状态为 「待审批」 的采购单,或查看列表中显示"待审批"状态的订单。

Step 2:执行审批操作

在操作列点击 「审批」 链接,系统弹出确认对话框。

Step 3:确认审批

点击 「确定」 按钮,采购单状态变更为 「待收货」

说明

审批通过后,采购单正式生效,可以进行收货操作。


六、采购收货

Step 1:找到可收货的采购单

状态为 「待收货」「部分收货」 的采购单支持收货操作。

Step 2:打开收货弹窗

在操作列点击 「收货」 链接,打开采购收货弹窗。

Step 3:填写收货信息

弹窗顶部显示采购单基本信息,包括:

  • 采购单号
  • 供应商
  • 仓库
  • 已收/采购数量

填写收货信息:

字段必填说明
收货时间默认为当前时间,可修改
备注本次收货的备注说明

Step 4:填写明细收货数量

对于每条采购明细,填写:

  • 本次收货:输入本次实际收到的数量(不能超过剩余可收数量)
  • 收货单价:确认或修改实际收货单价
  • 生产批次:选择生产日期(可选)
提示

系统会自动计算剩余可收数量,本次收货数量不能超过该值。

Step 5:提交收货

确认信息无误后,点击 「提交收货」 按钮:

  • 系统将创建收货记录
  • 更新采购单的已收数量和金额
  • 根据收货情况自动变更状态(部分收货或已完成)

七、查看采购单详情

Step 1:打开详情页面

点击列表中的 采购单号 链接,或操作列的 「详情」 链接,打开详情抽屉。

Step 2:查看基本信息

详情页顶部展示关键信息卡片:

  • 采购单号
  • 供应商名称
  • 当前状态
  • 收货进度(已收/采购数量)

Step 3:查看详细信息

下方展示详细信息:

  • 仓库、采购日期、预计到货
  • 创建人
  • 采购金额、已收金额
  • 备注

Step 4:查看采购明细

表格展示所有采购商品明细:

  • 产品名称、规格、条码
  • 采购数量、已收数量
  • 采购单价、金额

Step 5:查看操作日志

底部展示该采购单的所有操作记录:

  • 操作动作(创建、提交、审批、收货等)
  • 操作内容
  • 操作人
  • 操作时间

八、取消采购单

Step 1:确认可取消状态

以下状态的采购单支持取消:

  • 草稿
  • 待审批
  • 待收货

Step 2:执行取消操作

在操作列点击 「取消」 链接,系统弹出确认对话框。

Step 3:确认取消

点击 「确定」 按钮,采购单状态变更为 「已取消」

注意

已取消的采购单无法恢复,请谨慎操作。


九、关闭采购单

Step 1:确认可关闭状态

以下状态的采购单支持关闭:

  • 待收货
  • 部分收货

Step 2:执行关闭操作

在操作列点击 「关闭」 链接,系统弹出确认对话框。

Step 3:确认关闭

点击 「确定」 按钮,采购单状态变更为 「已关闭」

说明

关闭操作用于终止不再继续执行的采购单。已关闭的订单无法再收货。


十、订单状态说明

状态说明可操作
草稿刚创建的采购单,信息可修改编辑、提交、取消
待审批已提交等待审批审批、取消
待收货审批通过,等待收货收货、关闭
部分收货已部分收货,可继续收货收货、关闭
已完成全部收货完成仅查看
已取消已取消的采购单仅查看
已关闭手动关闭的采购单仅查看

常见问题

问题原因与解决方案
无法选择供应商检查供应商是否已启用,或联系管理员添加供应商
添加明细时无可选规格所选供应商未绑定可供规格,需先在供应商管理中添加可供规格
提交时提示"请至少配置一条采购明细"采购明细不能为空,至少添加一条有效的采购商品
提交时提示"数量和单价不合法"检查采购明细中的数量是否大于0,单价是否为非负数
找不到编辑按钮只有草稿状态的采购单支持编辑,请确认订单状态
收货时无法输入数量检查是否还有剩余可收数量,或刷新页面后重试
收货后状态未变更系统根据收货数量自动判断,部分收货显示"部分收货",全部收完显示"已完成"